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审计处2020年5月份工作安排

发布时间:2020-04-29 浏览:324 人次

由于外界系统性风险影响,相关项目工作将在保障员工安全、风险可控情况下,稳步、有序开展。

为推进工作与防控双目标,本部门的对外交互业务尽量在OA系统中实现。

一、工程管理审计

    上线OA业务:

     竣工结算审计(非备案制)OA;

     拟上线全流程持续审计中的阶段性审计送审OA;

    (以下项目对口工程管理部门:后勤处)

    1、零星维修项目审计(2019年3月-4月)(视防控进展实施)

    新增送审事项,均应就教育部17号令、中央及省政府发布的内审规定等法规政策要求,按审计通知书内容提供规定材料后予以立项。(工程审计通知书内容取自各上级政策文件),对配合开展审计监督工作有疑问的,可见以下链接http://sjc.cztgi.edu.cn/2019/0520/c221a38651/page.htm关于配合内部审计工作的责任事项告知

    2、接收第1、2、3批零星维修项目竣工结算审计备案表(纸质版)

    3、8号楼装修改造项目审计立项(根据外界及学校运行进度安排进度)

(以下项目对口工程管理部门:保卫处)

(以下项目对口工程管理部门:信息服务中心)

二、经济责任审计

 

    1、归档内管干部的任期经济责任审计报告、审计结果报告;形成审计问题汇总清单、发送整改通知书、形成审计整改台账;归档;

    2、组织实施经济责任审计项目(遗留待审议问题)征求意见与反馈沟通工作;

    3、筹备召开经济责任审计联席会议;

    4、网上公示2019年最后一批内管干部的述职报告;

    5、发放2020年经济责任审计计划;

    6、发放2019年经济责任审计部分正式报告;

三、预算及财务收支审计

    1、筹备新建基本建设项目的竣工财务决算审计;

四、内控评价

五、制度废改立

    提交修订后的《竣工结算审计实施办法》;

六、审计整改工作的落实情况

    1、建立任期经济责任审计项目整改台账;(整改OA)

七、上级审计项目

    1、受理省教育厅关于开展高校学生资助政策落实情况审计调查;

    2、受理2019年审计未整改项目推进跟踪落实任务;

八、审计档案

    按照审计相关法规、准则要求,开展独立审计作业。推进各类审计项目的电子归档工作。完善审计质量控制措施;

九、其他

        上传5月份计划完成报表。