由于外界系统性风险影响,相关项目工作将在保障员工安全、风险可控情况下,稳步、有序开展。
一、工程管理审计
(以下项目对口工程管理部门:后勤处)
1、零星维修项目审计(2019年3月-4月)
2、收回2020年审计计划征询单
新增送审事项,均应就教育部17号令、中央及省政府发布的内审规定等法规政策要求,按审计通知书内容提供规定材料后予以立项。(工程审计通知书内容取自各上级政策文件),对配合开展审计监督工作有疑问的,可见以下链接http://sjc.cztgi.edu.cn/2019/0520/c221a38651/page.htm关于配合内部审计工作的责任事项告知
3、接收第1、2、3批零星维修项目竣工结算审计备案表(纸质版)
4、8号楼装修改造项目审计(根据外界及学校运行进度安排进度)
(以下项目对口工程管理部门:保卫处)
1、收回2020年审计计划征询单
(以下项目对口工程管理部门:信息服务中心)
1、收回2020年审计计划征询单
二、经济责任审计
1、归档内管干部的任期经济责任审计报告、审计结果报告;形成审计问题汇总清单、发送整改通知书、形成审计整改台账;归档;
2、组织实施经济责任审计项目(遗留待审议问题)征求意见与反馈沟通工作;
3、筹备召开经济责任审计联席会议;
4、网上公示2019年最后一批内管干部的述职报告;
5、发放2020年经济责任审计计划;
三、预算及财务收支审计
1、筹备新建基本建设项目的竣工财务决算审计;
2、发放2020年审计计划征询单(科研等对口部门)
四、内控评价
五、制度废改立
提交修订后的《竣工结算审计实施办法》;
六、审计整改工作的落实情况
1、建立任期经济责任审计项目整改台账;
七、审计档案
按照审计相关法规、准则要求,开展独立审计作业。推进各类审计项目的电子归档工作。完善审计质量控制措施;
八、其他
上传3月份计划完成报表。