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审计处2019年10月份工作安排(全网公开)

发布时间:2019-10-04 浏览:1506 人次

1、工程管理审计

(以下项目对口工程管理部门:后勤处)

校园绿化改造项目(实施审计程序,一审完毕,出具造价审计咨询报告、工程管理审计报告;)

青教公寓(土建)项目(安排二审进点)

道路与桥梁改造项目(待施工单位最后一次核对后,安排后续审计事宜)

青教公寓外场市政项目(安排审计取证核对会议后,结束审计项目)

青教公寓装饰装修项目(是否进入二审待处务会议决定)

2018年校园维修10-12月份项目(按过渡性阶段进行立项审计)

其他新增送审事项,均应就教育部17号令、中央及省政府发布的内审规定等法规政策要求,按审计通知书内容提供规定材料后予以立项。(工程审计通知书内容取自各上级政策文件),对配合开展审计监督工作有疑问的,可见以下链接http://sjc.cztgi.edu.cn/2019/0520/c221a38651/page.htm关于配合内部审计工作的责任事项告知


(以下项目对口工程管理部门:保卫处)

校园车辆、人行门禁系统采购及安装项目(根据项目采购实际情况,调整进度,立项审计并实施审计程序);

2、经济责任审计

归档8名离任干部的任期经济责任审计报告、审计结果报告;形成审计问题汇总清单、发送整改通知书、形成审计整改台账;归档;

组织实施经济责任审计项目(至少17名);

分批召开第二次学校经济责任审计述职大会或网上公示述职报告;

3、预算及财务收支审计

协调省厅专项审计组进驻学校开展“三公经费”使用情况的专项审计;

组织实施对预算编制管理情况的审计;

4、内控评价

内控自我评估表:应全部收回;(后勤处逾期未交)

分析内控业务层面显性风险并报告管理层;

选定一个部门实施内控评价;

5、制度废改立

提交审计制度废改立清单;

全面落实《建设工程管理审计规定》、《审计组廉政责任规定》、《竣工结算审计办法》;

起草《审计整改工作办法》;

6、审计整改

过会并上报省厅对学校2017年度预算执行及决算情况的审计报告、国有经营性资产专项审计报告中发现问题的整改工作报告;

建立任期经济责任审计项目整改台账;

7、审计档案

按照审计相关法规、准则要求,开展独立审计作业。推进各类审计项目的电子归档工作。完善审计质量控制措施;

8、其他

    上传9月份计划完成报表。