1、工程管理审计
(以下项目对口工程管理部门:后勤处)
校园绿化改造项目(实施审计程序,一审完毕,出具造价审计咨询报告、工程管理审计报告;安排二审)
青教公寓(土建)项目(待工期问题取证确认后,一审审结。安排二审进点)
道路与桥梁改造项目(待施工单位最后一次核对后,安排后续审计事宜)
青教公寓外场市政项目(土方前置审核资料等不齐全(审计工作受限),暂无法出具最终审计咨询报告)
青教公寓装饰装修项目(现场勘查完毕,与青教公寓(土建)项目同时审结)
2018年校园维修6-9月份项目(待后勤处后续新送审项目按已发送审计通知书要求送审后出具审计结果)
2018年校园维修10-12月份项目(待后勤处手续合规、资料齐全完整并送审后立项)
其他新增送审事项,均应就教育部17号令、中央及省政府发布的内审规定等法规政策要求,按审计通知书内容提供规定材料后予以立项。(工程审计通知书内容取自各上级政策文件),对配合开展审计监督工作有疑问的,可见以下链接http://sjc.cztgi.edu.cn/2019/0520/c221a38651/page.htm关于配合内部审计工作的责任事项告知
(以下项目对口工程管理部门:保卫处)
校园车辆、人行门禁系统采购及安装项目(根据项目采购实际情况,调整进度,立项审计并实施审计程序)
2、经济责任审计
出具8名离任干部的任期经济责任审计报告、审计结果报告;
组织一次经济责任审计联席会议;
提醒下半年经济责任审计项目数量清单;
3、预算及财务收支审计
收尾省厅对学校2017年度预算执行及决算情况的审计报告、国有经营性资产专项审计报告中发现问题的整改工作(整改结果清单核对);
4、内控评价
内控自我评估表:应全部收回。(后勤处逾期未交)
分析内控业务层面显性风险并报告管理层。
选定一个部门实施内控评价。
5、制度废改立
全面落实《建设工程管理审计规定》、《审计组廉政责任规定》
6、审计档案
按照审计相关法规、准则要求,开展独立审计作业。推进各类审计项目的电子归档工作。完善审计质量控制措施。
7、其他
拟订明年部门预算。
上传7月份计划完成报表。