1、工程管理审计
(以下项目相关衔接工程管理部门:后勤处)
实训中心项目(复审结束,办理相关交接手续)
校园绿化改造项目(送审材料不齐全,待补充。手续齐全、资料完整后再立项审计)
青教公寓(土建)项目(待施工单位及相关工程管理部门补充资料后,出具造价审计咨询报告征求意见稿)
道路与桥梁改造项目(过程材料不齐全,已开四方取证会议,参照投标内容,出具最终审计咨询报告)
青教公寓外场市政项目(土方前置审核资料不齐全,暂无法出具最终审计咨询报告)
青教公寓装饰装修项目(现场勘查完毕,与青教公寓(土建)项目同时出具造价审计咨询报告)
2018年校园维修6-9月份项目(完工验收手续齐全、工程量前置审核资料完整后再立项审计)
2018年校园维修10-12月份项目(按上级投资审计负面清单要求,退回送审材料。手续齐全、资料完整后再立项审计)
2、经济责任审计
8名离任干部的现场审计工作
3、预算及财务收支审计
省厅对学校2017年度预算执行及决算情况的审计报告、国有经营性资产专项审计报告中发现问题的整改工作(整改结果清单核对);
4、内控评价
内控自我评估表:应全部收回。(后勤处逾期未交)
分析内控业务层面显性风险并报告管理层。
5、制度废改立
传阅、试行《审计组廉政责任规定》
6、按照审计相关法规、准则要求,开展独立审计作业。推进各类审计项目的电子归档工作。完善审计质量控制措施。
上传5月份计划完成报表。
7、其他
组织召开苏南片高(职)校审计机构联席工作会议(第一次)(启动、恢复审计联席工作会议机制)