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审计处2019年5月份工作安排

发布时间:2019-04-27 浏览:342 人次

1、工程管理审计

实训中心项目

校园绿化改造项目(送审材料不齐全)

青教公寓(土建)项目

道路与桥梁改造项目(过程材料不齐全)

青教公寓外场市政项目(土方资料不齐全,无结论)

青教公寓装饰装修项目

2018年校园维修6-9月份项目

2018年校园维修10-12月份项目

校史馆改造项目审结完毕

2、经济责任审计

第一批1名委托审计对象的前期审计准备工作、进点实施审计;

第二批3名委托审计对象的审计助手单位选定工作;第三批18名委托审计对象的审计助手单位选定工作;

3、预算及财务收支审计

复核2018年银行对账单部分事项;

省厅对学校2017年度预算执行及决算情况的审计报告、国有经营性资产专项审计报告中发现问题的整改工作(整改方案清单、整改结果清单);

4、内控评价

内控自我评估表:全部收回。

分析内控业务层面显性风险并报告管理层。

5、制度废改立

出台《竣工结算审计实施办法》等结算审计配套制度;

出台《审计组廉政责任规定》

出台竣工结算审计办法等配套制度;

6、服务采购

选定造价审计助手单位供应商库

7、按照审计相关法规、准则要求,开展独立审计作业。推进各类审计项目的电子归档工作。完善审计质量控制措施。

上传4月份计划完成报表。